大家好!今天让小编来大家介绍下关于出差报销差旅费标准(出差报销差旅费标准模板)的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

出差报销差旅费标准(出差报销差旅费标准模板)  第1张

企业出差报销差旅费标准

企业出差报销差旅费标准如下:
1、住宿费:根据新调整的住宿标准,省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店,其他省份是800或900元,司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示,调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动,以及实际工作需要;
2、交通费:省部级才能坐头等舱,市内交通每天80元包干;
3、伙食费:每天补助100元,不能吃鱼翅燕窝等高档菜。
报销原则如下:
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支;
2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销;
3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;
4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。
法律依据:《公司差旅费报销规定》第八条
员工出差期间市内交通费,按每天20元计发(营销人员按每天30元计发),不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者,经主管领导批准后,不再实行包干办法;如携带贵金属的员工,可按次凭票报销交通费,并扣除当日交通补助;自带交通工具的员工,不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工,不再报销由机场到市内的大巴票。

出差报销标准

出差报销范围及标准如下: 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。 差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。 报销流程如下: 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。【法律依据】 <br /><div>《中央和国家机关差旅费管理办法》第三条,差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。</div>

出差报销差旅费标准

我国法律对一下费用予以报销:

1、员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。

2、员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿,没有发生酒店住宿费用,则员工可按照住宿费用的百分之五十报销,需提供出差地、出差期间的发票。

3、不同职级员工共同出差,如共同用餐,可按高职级人员的餐费标准报销,超过部分,共同负担。

4、《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的,乘坐的的士时应乘坐同一辆,由其中一人凭票报销。

5、如预计出差费用较大,可在办理出差审批同时向公司申请预借款。

法律依据:《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

出差报销差旅费标准

差旅费报销标准 一、定义 差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、 住宿费、伙食补助费及其他支出。. 二、报销标准 员工应于出差返回后 7 天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》 ,应填列好 出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素,经 相关部门及人员审核批准后,予以报销。. 公司员工前往项目部工作,不得以出差 标准报销差旅费。. 具体规定如下: 1、交通工具: 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。. 乘坐飞机或火车时一 般不得乘坐一等舱、一等坐,如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。. 未经 过批准擅自乘坐的,超支金额自负。.差旅费报销标准 一、定义 差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、 住宿费、伙食补助费及其他支出。. 二、报销标准 员工应于出差返回后 7 天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》 ,应填列好 出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素,经 相关部门及人员审核批准后,予以报销。. 公司员工前往项目部工作,不得以出差 标准报销差旅费。. 具体规定如下: 1、交通工具: 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。. 乘坐飞机或火车时一 般不得乘坐一等舱、一等坐,如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。. 未经 过批准擅自乘坐的,超支金额自负。.

出差报销差旅费标准

因为差旅费往往涉及金额不大,很多企业不重视,甚至很多会计还抱着发票是真的就没事的态度来对待差旅费报销。但是其实差旅费的报销有着非常明确的规定,差旅费对于企业的发展来说也很重要。那么差旅费报销标准是什么呢?下面就让华律网小编来带你了解一下。

一、什么是差旅费

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

二、差旅费报销标准

2015年10月20日,财政部发布通知,调整中央和国家机关差旅住宿费标准,并自2016年1月1日起执行。

根据《通知》,调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。

调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准,北京市分别为1100元、650元、500元,上海市分别为1100元、600元、500元。同时,拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。

《通知》明确,调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准,各类人员应当坚持勤俭节约原则,根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型),在限额标准内据实报销。

财政部要求,各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定,加强出差审批管理,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理和报销审核,控制差旅费支出规模。对违反差旅费管理规定的行为,有关部门应依法依规追究相关单位和人员的责任。

三、差旅费的报销范围

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

以上就是小编对于出差报销差旅费标准(出差报销差旅费标准模板)问题和相关问题的解答了,出差报销差旅费标准(出差报销差旅费标准模板)的问题希望对你有用!